中注协强调,内部控制审计是提升上市公司内部控制水平《聚富welcome》的重要举措,也是保证财务报告真实、完整的内在机制,是加强财会监督、遏制财务造假的重要基础。
2023年,57家会计师事务所为3804家上市公司出具了内部控制审计报告,其中56家上市公司被出具非无保留意见的内部控制审计报告,关联交易、资金活动、担保业务、投资管理、销售业务、财务报告和信息披露等七大领域是内部控制缺陷高发领域。
中注协提示,会计师事务所应当按照有关要求,对上市公司内部控制有效性进行审计,勤勉尽责,充分了解和掌握上市公司财务报告内部控制建设和实施情况,综合判断上市公司财务报告内部控制有效性,关注上述内控缺陷高发领域,独立客观公正发表审计意见,客观反映上市公司内部控制情况,督促上市公司不断完善内部控制体系,提升内部治理水平。
因通胀压力,2021年11月美国即开启“量化紧缩(Taper)” ❧,聚富welcome2022年以来美国频繁加息,基本上已不再参考经济 ❦增长数据了 ♉。美国年内已经加息了7次,累计加息4.25个百分点 ♎。其余发达经济体央行中除日本少数国家外,大多也进行类似加息。
牛博士:2022年的中央经济工作会议对稳定经济、内循环 ♉提出了新的要求,再加上最新印发的《扩大内需战略规划纲要(2022~2035年)》 ⛻,让人觉得2023年A股的大消费投资主题 ♍已定,不知道您如何看待?2023年的市场风格会发生哪些变化?
本报记者 王莆中 【编辑:丁汀 】